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問題已解決

老師,您好,公司每個(gè)月的增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),幾年了,現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理, 以前做賬都是登記每個(gè)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),然后月底做一筆借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 繳費(fèi)的時(shí)候借:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在 進(jìn)項(xiàng)稅額科目12000 銷項(xiàng)科目 20000 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 8000 我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄,把之前的結(jié)轉(zhuǎn)出去

84785007| 提問時(shí)間:2024 11/15 15:26
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你們?cè)瓉碜龅恼_,不用管
2024 11/15 15:26
84785007
2024 11/15 15:30
我是刷抖音聽到別人做的每個(gè)月增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn): 分錄為借:應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) -轉(zhuǎn)出未交稅金 借:-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅
波德老師
2024 11/15 15:31
我覺得這樣是不對(duì)的
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