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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我會(huì)計(jì)軟件中有個(gè)科目的期初余額錄到另外一個(gè)科目上了,應(yīng)該要怎么調(diào)整呢



你好,這個(gè)你本來是什么科目,計(jì)入了什么科目
2024 11/15 17:34

84785031 

2024 11/15 17:34
本來是“管理費(fèi)用-職工薪酬”計(jì)入了“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”了

宋生老師 

2024 11/15 17:38
你好,這個(gè)你直接借管理費(fèi)用。職工薪酬貸,管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

84785031 

2024 11/15 17:41
就一筆分錄就可以了哇

84785031 

2024 11/15 17:45
是不是這樣呢

宋生老師 

2024 11/15 18:11
你好,是的,這樣就可以了。
