問題已解決
你好老師,我們有個(gè)項(xiàng)目掛上市A公司,目前計(jì)算的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅減去預(yù)繳稅金,還有18萬的缺口就是還要交18萬的稅如果我們?cè)儆胁牧线M(jìn)項(xiàng)可以去抵吧,B公司給A公司開160萬13%的發(fā)票給A,那樣A就有18.4的進(jìn)項(xiàng)了,就不用再繳納增值稅了對(duì)吧?但是我現(xiàn)在籌劃B公司,B公司之前跟A簽過外包勞務(wù)合同3%簡(jiǎn)易計(jì)稅每次都繳稅。如果這次開13%材料,我們進(jìn)6%的材料是不是可以抵扣?比如說材料160萬進(jìn)來6%的稅,我160萬賣出去13%,這樣合理嗎?這樣就是增值稅肯定要繳納160/1.13*0.13-160/1.06*0.06=18.4-9=9萬金額160/1.13-160/1.06=141-150是負(fù)數(shù)可否



如說材料160萬進(jìn)來6%的稅,我160萬賣出去13%,這樣合理嗎?
如果是真實(shí)的,沒問題
2024 11/16 10:38

84785016 

2024 11/16 10:40
真實(shí)的話關(guān)鍵是所得是負(fù)數(shù)可以嗎?還繳稅了,您看下我整體邏輯沒問題吧
包括我們的項(xiàng)目,銷項(xiàng),減去進(jìn)項(xiàng),減去預(yù)繳,是不才是再要交的增值稅?

MI 娟娟老師 

2024 11/16 10:41
A就有18.4的進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交稅

84785016 

2024 11/16 10:46
原來A每次開票因?yàn)楫惖仡A(yù)繳過增值稅和附加稅,是不是增值稅可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)抵扣,附加稅不行?

MI 娟娟老師 

2024 11/16 10:47
真實(shí)的話關(guān)鍵是所得是負(fù)數(shù)可以嗎?
負(fù)數(shù)就是虧損,如果沒有其他不合理的商業(yè)目的,有時(shí)會(huì)經(jīng)營(yíng)虧損,是正常的,
我們的項(xiàng)目,銷項(xiàng),減去進(jìn)項(xiàng),減去預(yù)繳,是不才是再要交的增值稅?
是的

84785016 

2024 11/16 11:18
如果是收300萬進(jìn)項(xiàng)13%,開出去300萬銷項(xiàng)13%,可以嗎?不交稅也沒所得,會(huì)有麻煩嗎

MI 娟娟老師 

2024 11/16 11:24
理論上沒問題,實(shí)際上有風(fēng)險(xiǎn)

84785016 

2024 11/16 13:20
老師,我們因?yàn)楦鶤之前簽的有勞務(wù)合同,我們已經(jīng)累計(jì)按3%簡(jiǎn)易計(jì)稅開出去了300多萬發(fā)票,是不是稅負(fù)就是300/1.03*0.03已交稅金除以300/1.03不含稅收入,稅負(fù)是3%,我們代理說我們公司稅負(fù)控制在千分之三就行。那如果我現(xiàn)在再就開313.4萬13%的銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)313萬13%的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這樣稅負(fù)大約千分之一,全年綜合稅負(fù)是不是百分之三%2b千分之一除以2?是這個(gè)邏輯嗎?就是綜合稅負(fù)的話?因?yàn)檫@個(gè)313萬開出去實(shí)際是要給我們A單位要掛賬的那邊進(jìn)項(xiàng)票

MI 娟娟老師 

2024 11/16 13:36
你是說綜合的稅負(fù)率
實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%

84785016 

2024 11/16 13:38
這個(gè)公司是一般納稅人,但是我們今年只有簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的收入,累計(jì)開票3440423.6元,不含稅收入3340217.08,累計(jì)繳納增值稅100206.52,稅負(fù)是不是就是100206.52/3340217.08=3%?

MI 娟娟老師 

2024 11/16 13:38
有些企業(yè)會(huì)把簡(jiǎn)易計(jì)稅的剔除,每個(gè)月的稅負(fù)率只計(jì)算一般計(jì)稅

84785016 

2024 11/16 13:39
簡(jiǎn)易計(jì)稅還不算嗎

MI 娟娟老師 

2024 11/16 13:43
所以這個(gè)理解上還是有差異的
你可以詢問你們的代理,他們所說的稅負(fù)率要不要包含簡(jiǎn)易計(jì)稅的

84785016 

2024 11/16 13:49
應(yīng)該是不含,我查了查,那我是不是之前簡(jiǎn)易計(jì)稅不算,然后再有開13%我還得控制在增值稅稅負(fù)最低千分之三?那所得稅就可控了,他們也會(huì)估價(jià)什么的一般不叫所得

MI 娟娟老師 

2024 11/16 14:01
按照你說代理的要求是控制千分之三,

MI 娟娟老師 

2024 11/16 14:03
這是針對(duì)增值稅的

84785016 

2024 11/16 14:12
一般計(jì)稅吧?我們的簡(jiǎn)易計(jì)稅也是3%增值稅的
是不是主要增值稅稅負(fù)別上去,所得可以是幾乎沒有的么?

MI 娟娟老師 

2024 11/16 14:20
,所得可以是幾乎沒有的么?
這里是表達(dá)什么意思?
