問題已解決
老師,我現(xiàn)在還在做10月的應(yīng)收應(yīng)付,10月的增值稅是按國稅已開票收入申報的,我們10月的收入是不是也只能做已開票部分



同學(xué),你好
不是,無票收入也要做
2024 11/17 16:01

84785036 

2024 11/17 16:03
但是我無票收入沒有申報增值稅呢

小菲老師 

2024 11/17 16:04
同學(xué),你好
那不行的,要申報的

84785036 

2024 11/17 16:06
現(xiàn)在也沒有辦法修改了,那怎么辦,只有按申報的來做收入對吧,11月的時候再一起做上去可以嗎

小菲老師 

2024 11/17 16:06
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

84785036 

2024 11/17 16:12
這些還沒有對完帳應(yīng)該屬于還未開票,也還木有收到款,這樣做到11月是可以的對吧,也不是無票收入

84785036 

2024 11/17 16:12
屬于我們的應(yīng)收賬款

小菲老師 

2024 11/17 16:13
同學(xué),你好
嗯,可以的

84785036 

2024 11/17 16:38
老師我們沒有對賬也就還沒有開發(fā)票,我做了應(yīng)收應(yīng)付賬款的臺賬,后面方便按會計準(zhǔn)則報稅入賬我還需要做哪些表格作為附件呢

小菲老師 

2024 11/17 16:39
同學(xué),你好
有臺賬就行了

84785036 

2024 11/17 16:40
臺賬作為依據(jù)是不是需要領(lǐng)導(dǎo)們簽字呢

小菲老師 

2024 11/17 16:40
同學(xué),你好
不需要的
