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問題已解決

老師您好,個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)入營業(yè)外收入,稅務(wù)要求補(bǔ)繳增值稅,需填哪幾張表?是大廳申報(bào)還是電子稅務(wù)局更正申報(bào)?謝謝

84785022| 提問時(shí)間:2024 11/18 06:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,電子稅務(wù)局更正申報(bào)。一般人是增值稅附表1的第5和6列申報(bào)未開票收入
2024 11/18 06:42
84785022
2024 11/18 06:46
那會(huì)牽到以前的表嗎,填無票收入嗎
廖君老師
2024 11/18 06:47
您好,是24年收到的吧,就補(bǔ)申報(bào)在本期就好了,稅務(wù)局也沒說要申報(bào)在哪月,申報(bào)在以前如果沒有留抵會(huì)有滯納金的
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