問題已解決
老師 請問我們銷售給客戶9000的商品 然后送給客戶500的香煙 這個香煙是我們在超市采購的 這個煙怎么做賬



香煙可直接按管理費用-招待費處理
2024 11/18 15:37

84785003 

2024 11/18 15:38
屬于招待費嗎 是因為買我們的商品才有的 不是專門送給客戶

文文老師 

2024 11/18 15:43
建議按招待費處理,對公司有利

84785003 

2024 11/18 15:45
因為能稅前扣除嗎

文文老師 

2024 11/18 15:49
業(yè)務(wù)招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。

84785003 

2024 11/18 15:50
建議按招待費處理,對公司有利
這個麻煩解釋下

文文老師 

2024 11/18 15:53
不按招待費處理,按視同銷售處理,交增值稅
