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問題已解決

求一份完整的生產(chǎn)企業(yè)出口退稅會計分錄

84784988| 提問時間:2024 11/19 21:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,好的, 貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅
2024 11/19 21:46
84784988
2024 11/19 22:00
這樣的話,應交稅費-應交增值稅-出口退稅 這個科目都在貸方,不平了呀?
廖君老師
2024 11/19 22:03
您好,這個科目不用做平的,應交稅費 - 應交增值稅? 這個二級科目平了就可以, :應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅? 分成2部分,一部分退稅了,一部分抵內(nèi)銷了
84784988
2024 11/19 22:09
退稅的那部分會計科目是其他應收款-出口退稅哦,不是應交稅費-應交增值稅。這樣的話,應交稅費-應交增值稅這個二級科目還是不平的
廖君老師
2024 11/19 22:11
您好,二級科目不是只看這2個科目的,應交稅費11個科目10個專欄 這樣結轉(zhuǎn)的 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉(zhuǎn)到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結轉(zhuǎn),? 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? ?, 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄?? 借:應交稅費——未交增值稅? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784988
2024 11/19 22:27
能舉一個例子嗎?有點繞
84784988
2024 11/19 22:29
能的意思是,月底的時候,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 和應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這兩個科目不用平嗎?
廖君老師
2024 11/19 22:29
您好,好的, 應交稅費——應交增值稅下設的10個專欄 借方專欄:進項稅額 10、已交稅金10、 銷項稅額抵減10、 減免稅款10 、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額 10、轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方專欄: 銷項稅額10、進項稅額轉(zhuǎn)出10、 出口退稅10 、轉(zhuǎn)出多交增值稅 余額在借方 借:應交稅費——未交增值稅? ?20? ? ?貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)? 20
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