問(wèn)題已解決
我的報(bào)表增值稅是負(fù)數(shù),沒(méi)有做計(jì)提,現(xiàn)在該怎么處理



同學(xué)你好
賬上沒(méi)做貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?都做的收入?
2024 11/21 14:26

84784971 

2024 11/21 14:32
我是銀行扣費(fèi),直接做的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款

84784971 

2024 11/21 14:32
做的有幾個(gè)月的都是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在這么處理比較好

樸老師 

2024 11/21 14:35
你收入的分錄是咋做的

84784971 

2024 11/21 14:37
因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè),收入是單獨(dú)做,沒(méi)有把稅費(fèi)做進(jìn)去,是單獨(dú)做了稅的直接扣除

樸老師 

2024 11/21 14:39
要做的
你做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
這樣
