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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問我這個20年已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)成本了,23年又抵扣了。他這個賬是不是做錯了,這樣就變成應(yīng)付賬款抵扣了掛帳金額,然后變成成本多列支了。



分錄應(yīng)該怎么寫呢老師
2024 11/24 22:40

84785041 

2024 11/24 22:45
沒太明白,是把原先錯誤的20年分錄改成暫估成本,然后23年再沖暫估,然后再做主營成本嗎

84785041 

2024 11/24 22:50
先紅沖這個分錄,然后做借暫估成本,貸應(yīng)付賬款么

84785041 

2024 11/24 22:52
暫估成本就是只暫估我23年抵扣的成本么

84785041 

2024 11/24 23:02
等于說20年已經(jīng)入的成本分錄不動,因?yàn)槭侨堪l(fā)票,他是沒抵扣,做成本,本來是暫估科目,但是做了主營成本,然后把23年這筆100多萬的發(fā)票先做同筆科目紅沖,因?yàn)橹耙呀?jīng)在20年列支成本了,再做成本反復(fù)做了,然后在23年借暫估100多萬,貸應(yīng)付100多萬?

84785041 

2024 11/25 12:27
老師,可以寫個分錄嗎,真的不太理解

84785041 

2024 11/25 14:18
一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)?

84785041 

2024 11/25 14:34
就做一筆紅沖就好了么?不用做什么其他調(diào)整的分路分錄嗎?

84785041 

2024 11/25 15:06
來票了,把調(diào)增的部分更正一部分是啥意思?

廖君老師 

2024 11/24 22:29
您好,成本多列支,是的,20年是暫估的成本,23年來發(fā)票要沖20年暫估部分,再按發(fā)票來做分錄

廖君老師 

2024 11/24 22:42
您好,看下圖這個分錄只有2個科目哈,就是沖暫估主營業(yè)務(wù)成本? 和應(yīng)付

廖君老師 

2024 11/24 22:47
您好,不是改暫估成本,就是紅沖20年分錄的科目,只是金額不一樣,用取得發(fā)票的金額來紅沖,還有好多發(fā)票沒開過來呢

廖君老師 

2024 11/24 22:50
您好,?是的,不要全部紅沖,發(fā)票還有很多沒來

廖君老師 

2024 11/24 22:53
您好,只沖回這些發(fā)票金額 ,2020年金額不要全部沖回,

廖君老師 

2024 11/24 23:04
您好,有一個我理解不一樣,20年的分錄根本沒有發(fā)票來,是暫估入賬的

廖君老師 

2024 11/25 12:30
您好,圖的這2個分錄。一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)分錄?

廖君老師 

2024 11/25 14:25
您好,是的,這個負(fù)的分錄剛才沒有成功

廖君老師 

2024 11/25 14:44
您好,是的,思路是這樣的:20年的業(yè)務(wù),暫估入賬了成本,但發(fā)票沒有來,我們在24年來發(fā)票,把來票的暫估部分紅沖,再按發(fā)票來做分錄。
您還要確認(rèn)20年年度匯算清繳時有沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在來票了還要更正申報,把調(diào)增的部分更正一部分

廖君老師 

2024 11/25 15:13
您好,暫估的成本費(fèi)用在年度匯繳時還沒有來發(fā)票的,需要納稅調(diào)增,因?yàn)槎惙ú徽J(rèn)這部分成本費(fèi)用。以后發(fā)票來了稅法就認(rèn)了,更正申報把調(diào)增的更正過來
