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問題已解決

老師,我想問一下我們9月開票開錯給另一家公司,現(xiàn)在這個月發(fā)現(xiàn)是把上個月開錯的票重新沖紅掉,然后開給對的那個公司嗎,是這樣操作不?然后,我這個沖紅的票會影響到這個季度增值稅的申報嗎?

84785044| 提問時間:2024 11/26 21:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,對方?jīng)]抵扣的話我們可以開具紅字信息單沖紅后再開具正確的,這個不影響的
2024 11/26 21:49
84785044
2024 11/26 21:51
那這個季度在報增值稅的收入,是不是這個沖紅和重新開具的票不包含在內(nèi)的收入
暖暖老師
2024 11/27 06:48
是的,一正數(shù)一負數(shù)就相互抵消了
84785044
2024 11/27 08:19
老師,發(fā)票抬頭開錯給別的公司,賣的東西沒有問題,那這個賬務上結轉的庫存需要重新沖紅結轉嗎
暖暖老師
2024 11/27 08:30
不需要的,只需要把發(fā)票沖紅再開具,賬務處理不需要的
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