問題已解決
老師,我想問一下我們9月開票開錯給另一家公司,現(xiàn)在這個月發(fā)現(xiàn)是把上個月開錯的票重新沖紅掉,然后開給對的那個公司嗎,是這樣操作不?然后,我這個沖紅的票會影響到這個季度增值稅的申報嗎?



你好,對方?jīng)]抵扣的話我們可以開具紅字信息單沖紅后再開具正確的,這個不影響的
2024 11/26 21:49

84785044 

2024 11/26 21:51
那這個季度在報增值稅的收入,是不是這個沖紅和重新開具的票不包含在內(nèi)的收入

暖暖老師 

2024 11/27 06:48
是的,一正數(shù)一負數(shù)就相互抵消了

84785044 

2024 11/27 08:19
老師,發(fā)票抬頭開錯給別的公司,賣的東西沒有問題,那這個賬務上結轉的庫存需要重新沖紅結轉嗎

暖暖老師 

2024 11/27 08:30
不需要的,只需要把發(fā)票沖紅再開具,賬務處理不需要的
