問題已解決
公司殘保金繳納和計提的分錄怎么做?需要通過應付職工薪酬_殘保金過度,還是?正確的做法是?



你好
計提
借:管理費用,貸:其他應付款—殘保金
繳納
借:其他應付款—殘保金,貸:銀行存款??
2024 11/28 11:03

84785029 

2024 11/28 11:03
我不通過其他應付款過渡可以嘛?

鄒老師 

2024 11/28 11:04
你好,是需要通過? 其他應付款? ?科目過渡一下才是的

84785029 

2024 11/28 11:05
那需通過其他應付款過渡的原因是什么能說一下嘛?

鄒老師 

2024 11/28 11:06
你好,因為需要當季度計提,之后繳納
因為所屬期和實際繳納時間存在差異,為了體現(xiàn)權(quán)責發(fā)生制要求,所以計提(類似于工資)

84785029 

2024 11/28 11:07
好的謝謝

鄒老師 

2024 11/28 11:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
