問題已解決
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出



同學(xué),你好
借:費(fèi)用、成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 11/30 17:58

84784952 

2024 11/30 17:58
我是說稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作

小菲老師 

2024 11/30 17:59
同學(xué),你好
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二),二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額,里面填寫

84784952 

2024 11/30 18:05
就是更正當(dāng)期的增值稅申報(bào)是吧

小菲老師 

2024 11/30 18:08
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
