問題已解決
老師,我們暫估的入庫的原材料單價高于實際發(fā)票的金額,沖完暫估后,原材料賬面有貸方金額差額,怎么做分錄調(diào)整



差額沖
借:原材料? 負數(shù)
貸:應付賬款-暫估? 負數(shù)
2024 12/01 10:32

84784979 

2024 12/01 10:33
應付賬款暫估已經(jīng)沖完了,是平的

家權老師 

2024 12/01 10:37
先紅沖,然后按發(fā)票金額正常做賬就是

84784979 

2024 12/01 10:40
好的,謝謝

家權老師 

2024 12/01 10:41
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
