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老師你好,銀行手續(xù)費,分錄:借:財務(wù)費用-銀行服務(wù)費,貸:銀行存款?這樣對嗎?



您好,是的,就是這樣做的
2024 12/02 14:01

84784971 

2024 12/02 14:03
老師,繳納稅金的完稅憑證在系統(tǒng)里面怎么打???

劉艷紅老師 

2024 12/02 14:09
在電子稅務(wù)局上面搜完稅證明,就有了

84784971 

2024 12/02 14:21
老師,搜了,然后出來(開具),我點擊開具就可以了嗎?

劉艷紅老師 

2024 12/02 14:21
是的,點開具就可以了

84784971 

2024 12/02 14:22
老師,請問建筑服務(wù)*機械費,做憑證摘要怎么寫?

劉艷紅老師 

2024 12/02 14:24
支付**機械費用就可以

84784971 

2024 12/02 14:26
老師,是我開出去的發(fā)票

劉艷紅老師 

2024 12/02 14:32
那這個是確認(rèn)收入,寫什么業(yè)務(wù)的機械費

84784971 

2024 12/02 14:35
老師,建筑服務(wù)行業(yè),工人工資放在哪個科目?也不屬于銷售費用,也不屬于管理費用?。?/div>

劉艷紅老師 

2024 12/02 14:38
會計分錄為借記“工程施工-合同成本-人工費”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目。這表示將應(yīng)付給員工的工資確認(rèn)為一項負(fù)債。

84784971 

2024 12/02 14:40
老師,寫工程施工-直接費用-人工費可以嗎?

劉艷紅老師 

2024 12/02 14:41
可以,這個二級自已寫

84784971 

2024 12/02 14:45
老師,小規(guī)模11月份開的發(fā)票,沒有交增值稅,也需要計提是嗎?計提分錄怎么寫?

劉艷紅老師 

2024 12/02 14:51
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

84784971 

2024 12/02 15:06
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
老師,這樣做完分錄,應(yīng)交增值稅沒有繳納?還需要做增值稅計提嗎?

劉艷紅老師 

2024 12/02 15:10
要的,
借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入

84784971 

2024 12/02 15:25
老師。這個借記“工程施工-合同成本-人工費”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”,做完憑證,結(jié)賬后,在資產(chǎn)負(fù)債表(存貨)里面有這個金額數(shù)呢?

劉艷紅老師 

2024 12/02 15:26
最后面要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面的

84784971 

2024 12/02 15:31
結(jié)賬后,我看利潤表主營業(yè)務(wù)沒有這個工資金額呢?

劉艷紅老師 

2024 12/02 15:33
這個工資是計入成本了哦


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