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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收到的社保穩(wěn)崗返還款怎么做會(huì)計(jì)分錄啊



借記“銀行存款”,貸記“其他收益”
2024 12/02 14:53

84784958 

2024 12/02 14:54
需要每月遞延嗎

84784958 

2024 12/02 14:55
其他收益是什么科目啊

樸老師 

2024 12/02 14:55
如果企業(yè)采用總額法核算:
收到社保穩(wěn)崗返還款時(shí):
借:銀行存款
貸:其他收益
如果返還款用于沖減相關(guān)成本費(fèi)用(如沖減管理費(fèi)用中的社保費(fèi)用):
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用等(借方紅字)
如果企業(yè)采用凈額法核算:
收到社保穩(wěn)崗返還款時(shí):
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用等(借方紅字)

84784958 

2024 12/02 14:57
需要沖減嗎

樸老師 

2024 12/02 15:02
看你用什么辦法
兩種選一個(gè)哦

84784958 

2024 12/02 15:04
我記入營業(yè)外收入行嗎?沒有其他收益這個(gè)科目

樸老師 

2024 12/02 15:04
同學(xué)你好
這個(gè)可以的

84784958 

2024 12/02 15:05
那就不需要沖減費(fèi)用了吧

樸老師 

2024 12/02 15:06
嗯
這樣就不用沖減

84784958 

2024 12/02 15:08
好的謝謝老師

樸老師 

2024 12/02 15:11
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
