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問(wèn)題已解決

對(duì)方公司開了發(fā)票沒(méi)有繳稅,發(fā)票被列為了異常憑證,沒(méi)有繳稅這個(gè)票我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/02 18:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不能,對(duì)方解除異常再抵扣
2024 12/02 18:31
84785002
2024 12/02 18:32
4月被列異常,3月開的能抵扣嗎?有沒(méi)有政策依據(jù)
劉艷紅老師
2024 12/02 18:34
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于異常增值稅扣稅憑證管理等有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第38號(hào)),非正常戶納稅人未向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)或未按規(guī)定繳納稅款的增值稅專用發(fā)票,屬于異常憑證范圍。對(duì)于取得此類異常憑證的企業(yè),尚未申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,暫不允許抵扣;已經(jīng)申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,除另有規(guī)定外,一律作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
84785002
2024 12/02 18:36
異常了,還能往出開發(fā)票嗎
劉艷紅老師
2024 12/02 18:37
一般是開不了發(fā)票的
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