問題已解決
企業(yè)支出去的認(rèn)證費(fèi)退回來時怎么做賬



您好,前面收到的認(rèn)證費(fèi)是怎么做賬的?
2024 12/04 15:36

84784957 

2024 12/04 15:39
借管理費(fèi)用,貸銀行存款

劉艷紅老師 

2024 12/04 15:42
退回來,沖減這個費(fèi)用的分錄

84784957 

2024 12/04 15:44
那就是借銀行存款,貸管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)

劉艷紅老師 

2024 12/04 15:45
這個是什么時候做的分錄

84784957 

2024 12/04 15:45
我想問問收到法人匯兌轉(zhuǎn)入怎么如何做賬,提現(xiàn)保證金如何做賬

84784957 

2024 12/04 15:46
前面認(rèn)證費(fèi)的那個都是11月份發(fā)生的

劉艷紅老師 

2024 12/04 15:46
借記“銀行存款”科目,貸記“實收資本”或“短期借款”等科目。

劉艷紅老師 

2024 12/04 15:47
借記“其他應(yīng)收款”或“銀行存款”科目(取決于保證金的存放方式),貸記“銀行存款”或“庫存現(xiàn)金”科目。

劉艷紅老師 

2024 12/04 15:47
沒有結(jié)轉(zhuǎn)就直接做相反的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)了就用本年利代替管理費(fèi)用

84784957 

2024 12/04 15:53
你說的沒有結(jié)轉(zhuǎn)是指前面的認(rèn)證費(fèi)嗎

劉艷紅老師 

2024 12/04 15:53
是的,前面的認(rèn)證費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
