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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
申報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)11月有一張發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月紅沖了能可以減少11月的銷項(xiàng)金額嗎



你好,不能,這個(gè)減少不了。只能減少這個(gè)月的
2024 12/04 16:21

84785002 

2024 12/04 17:50
那我我就只能硬生生的交增值稅了嗎,那多交的稅下個(gè)月怎么處理

宋生老師 

2024 12/04 17:51
你好,這個(gè)是只能先交
下個(gè)月紅沖的金額,可以抵減下月要交的部分

84785002 

2024 12/04 17:51
那這張紅沖的發(fā)票我該怎么做賬啊

宋生老師 

2024 12/04 17:52
你好,跟藍(lán)字一樣。只是金額寫負(fù)數(shù)

84785002 

2024 12/04 17:53
11月已經(jīng)入賬的發(fā)票不用動(dòng)唄,因?yàn)槲椰F(xiàn)在11月還沒(méi)結(jié)賬,可不可以直接把紅蟲的發(fā)票抽出來(lái)不做賬

宋生老師 

2024 12/04 17:53
你好,不行啊,稅務(wù)局那邊已經(jīng)有數(shù)據(jù)了。你做不做賬,不影響讓你繳稅。

84785002 

2024 12/04 17:54
我知道,該交的稅只能先交了,我是想表達(dá)11月關(guān)于這個(gè)開錯(cuò)的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

宋生老師 

2024 12/04 17:54
你好,你11月是正常做分錄。比如借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

84785002 

2024 12/04 17:56
11月的賬先按照開錯(cuò)的發(fā)票入賬,12月再把紅沖的發(fā)票做賬,是這樣不

宋生老師 

2024 12/04 18:20
你好,是的,就是這樣了
