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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下,去年有一筆暫估入庫沒有沖紅,已經(jīng)做了匯算清繳,現(xiàn)在怎么處理呢?



借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 12/04 16:59

84784998 

2024 12/04 17:03
不太懂,現(xiàn)在是要調(diào)整庫存,而且應(yīng)付也不影響損益吧,為什么要調(diào)整利潤分配啊

家權(quán)老師 

2024 12/04 17:04
意思你的庫存沒有銷售或者結(jié)轉(zhuǎn)到成本,庫存還在?

84784998 

2024 12/04 17:07
是這樣的,是一家藥店,前期總公司先提供了一批藥品,后面就是進(jìn)多少藥品都有對應(yīng)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)如果把一開始的暫估沖紅,那結(jié)轉(zhuǎn)成本后庫存就成負(fù)數(shù)了,所以就一直沒有處理

家權(quán)老師 

2024 12/04 17:08
那個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本的錯誤哈,要么多結(jié)轉(zhuǎn)了。

84784998 

2024 12/04 17:09
那現(xiàn)在還能調(diào)整去年的成本嗎?怎么調(diào)整呢

家權(quán)老師 

2024 12/04 17:13
你現(xiàn)在是沒有紅沖,就補(bǔ)做
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估

家權(quán)老師 

2024 12/04 17:13
使用負(fù)數(shù)沖銷就行

84784998 

2024 12/04 17:14
那如果之前多提了成本,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?

家權(quán)老師 

2024 12/04 17:15
找到多計(jì)提的成本的分錄,
直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤,對方就是計(jì)提的科目

84784998 

2024 12/04 17:17
不涉及到庫存商品分錄嗎?是不是要把多提的部分做負(fù)數(shù)?。?/div>

家權(quán)老師 

2024 12/04 17:18
意思是跨年了,紅沖涉及損益的科目使用利潤分配-未分配利潤替代,資產(chǎn)負(fù)責(zé)科目不變

84784998 

2024 12/04 17:20
老師,能寫下分錄步驟嗎?第一步先把多提的部分做負(fù)數(shù)?然后怎么做呢

家權(quán)老師 

2024 12/04 17:21
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配利潤 替代你做的主營業(yè)務(wù)成本


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