問題已解決
請問老師8月份開的出口銷售發(fā)票,免稅的,也申報(bào)了增值稅。現(xiàn)在因業(yè)務(wù)需要要改發(fā)票金額,這樣跨月作廢發(fā)票,就在電子稅務(wù)局作廢,重開嗎?這筆也沒繳稅,不用重新申報(bào)了吧?



跨月不能直接作廢發(fā)票,要開具紅字發(fā)票沖減后重開。已經(jīng)申報(bào)了,需要根據(jù)發(fā)票修改情況判斷是否要重新申報(bào),不能簡單認(rèn)為不用重新申報(bào)。
2024 12/04 20:39

84785013 

2024 12/04 20:42
嗯沖紅后重開,如果重開的金額大于原金額,就把增加的金額再申報(bào)增值稅這樣對吧

羊小羊老師 

2024 12/04 20:45
是的,重開金額大于原金額,對于增加部分需要申報(bào)增值稅。
