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問題已解決

老師請問下,我去年管理費用多做了3000,當時做的是借:管理費用 應交稅費—待認證 貸:應付賬款 稅務是對的,就是管理費用有誤,今年要調(diào)整怎樣做會計分錄?

84784996| 提問時間:2024 12/05 10:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,借 應付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個就行的
2024 12/05 10:46
84784996
2024 12/05 10:48
以前年度損益調(diào)整要不要轉入利潤分配—未分配利潤去》?
小鎖老師
2024 12/05 10:48
對,最后轉到未分配利潤就行
84784996
2024 12/05 10:49
那我可不可以直接做借應付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤?
小鎖老師
2024 12/05 10:50
不行,這個是不允許的
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