問(wèn)題已解決
我司年末賬上是虧損,現(xiàn)在想做成盈利,我可以12月這個(gè)月多開(kāi)點(diǎn)票,明年1月份沖紅這樣操作嗎



你好操作是可以操作。
2024 12/05 17:39

84785038 

2024 12/05 17:40
老師請(qǐng)說(shuō)完啊,1月份沖紅24年利潤(rùn)是1月沖紅后的利潤(rùn)還是之前多開(kāi)票的利潤(rùn)呢

宋生老師 

2024 12/05 17:41
你好,你可以操作,但是1月份沖紅的時(shí)候涉及以前年度損益調(diào)整最終沒(méi)什么意義。
因?yàn)檫€是得去調(diào)整之前年度的。

84785038 

2024 12/05 17:44
那有其他方式嗎?老板為了方便以后稅務(wù)貸,賬上不能為負(fù)數(shù)。怎么操作相對(duì)合理呢

宋生老師 

2024 12/05 17:44
你好,你可以這個(gè)月先做,然后等貸款之后再來(lái)做紅字沖減。

84785038 

2024 12/05 17:46
紅字沖減也會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整嘛,稅務(wù)貸也沒(méi)確定什么時(shí)候貸,只是做好準(zhǔn)備而已。還有沒(méi)有其他可行方式

宋生老師 

2024 12/05 17:47
你好,不建議你這樣做。沒(méi)有多大意義。反而后面更正申報(bào)還有滯納金。
其實(shí)這個(gè)貸款在實(shí)操中一般都會(huì)另外去改的。不需要跟稅務(wù)的這個(gè)一致。

84785038 

2024 12/05 18:06
稅務(wù)貸必須要看納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù) 和財(cái)報(bào)呢

宋生老師 

2024 12/05 18:09
你好,是的,是會(huì)看,然后讓你調(diào)

84785038 

2024 12/05 18:10
那怎么做比較好呢

宋生老師 

2024 12/05 18:11
你好,按實(shí)際來(lái)就行。別去調(diào)這些,沒(méi)有多少用

84785038 

2024 12/05 18:17
關(guān)鍵是老板要求賬上為盈利,實(shí)際是虧損,怎么調(diào)

宋生老師 

2024 12/05 18:35
你好,那你可以按你說(shuō)的,做一些收入。或者少做一些成本費(fèi)用也行

84785038 

2024 12/05 18:36
無(wú)票收入可以不呢

宋生老師 

2024 12/05 19:29
您好,無(wú)票收入也是可以的
