問題已解決
老師 建筑施工公司 人工外包給勞務(wù)公司了 我們在外地施工 給甲方開發(fā)票時 需要預(yù)繳稅款 我想用勞務(wù)分包給我們開的發(fā)票 去抵減預(yù)繳稅款 ,預(yù)繳稅款表不知道該怎么填寫了



你好,有一個扣除項目分包款。
2024 12/06 11:06

84784975 

2024 12/06 11:38
這個是填寫勞務(wù)發(fā)票的票面金額 還是稅額呢 老師

郭老師 

2024 12/06 11:40
1號,這里面填寫的是價稅合計。

84784975 

2024 12/06 11:43
老師預(yù)繳表里 第一項是銷售額 含稅填寫 第二項是扣除金額 也是含稅填寫的 對嗎

郭老師 

2024 12/06 11:44
是的對的是的對的。

84784975 

2024 12/06 11:59
那這里也是得計算跟應(yīng)預(yù)繳稅款金額匹配的價稅合計數(shù)填寫吧? ?不一定是整份發(fā)票的票面金額吧? 老師

郭老師 

2024 12/06 12:00
沒看懂你說的什么意思

84784975 

2024 12/06 12:03
老師就是我給甲方開票金額是50萬 假如對應(yīng)預(yù)繳稅款是3萬 那么我在第二項扣除項里填寫勞務(wù)發(fā)票金額時 是不是這個勞務(wù)發(fā)票的稅額應(yīng)該是應(yīng)預(yù)繳稅款3萬一樣的數(shù)呢

郭老師 

2024 12/06 12:05
你好
完全不對啊
給你舉個例子吧,你開的價稅合計是50,然后分包出去是20,也是價稅合計。那就是用第一列填寫50,扣除填寫20,然后剩下的30÷1.03×3%,按照這個來交
3%的熟慮

84784975 

2024 12/06 14:40
老師那我開給甲方50萬 是按2%計算預(yù)繳 扣除項勞務(wù)發(fā)票稅率是3%這樣我扣除金額這兒 得填多少金額呢 能把應(yīng)該預(yù)繳稅款的金額都抵減嗎

郭老師 

2024 12/06 14:41
第一列填寫50
扣除填寫20,
然后交納的稅款等于30÷1.09×2%。

84784975 

2024 12/06 14:50
老師 可不可以這次開給甲方50我扣除項就填寫50呢 因為開票是按次 不是一次性開的

郭老師 

2024 12/06 14:51
你有50的成本發(fā)票嗎
