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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司開設(shè)了抖店,售賣會(huì)員卡,公司打了備用金給員工去找人刷單,會(huì)員卡也會(huì)實(shí)際給到刷單的人,請(qǐng)問(wèn)我在做賬時(shí): 支付備用金:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 抖店結(jié)算時(shí):借:其他貨幣資金-抖店 貸:應(yīng)收-抖店 在不確認(rèn)為收入的情況下,要怎么平其他應(yīng)收和應(yīng)收-抖店這兩個(gè)科目呢?還有,這部分抖店款雖然不確認(rèn)為收入,是不是要交稅呢?要交稅的話分錄又該怎么做呢?



借應(yīng)收帳款,貸其他應(yīng)收款,刷單的人和這個(gè)支付備用金的人得是一樣。
2024 12/06 16:23

84785034 

2024 12/06 16:30
刷單的人非常多,只是通過(guò)員工先把這個(gè)錢從公司借出去了,刷單的人和借備用金的人是不匹配的

郭老師 

2024 12/06 16:31
員工支付給個(gè)人有證明嗎?

84785034 

2024 12/06 16:35
有微信轉(zhuǎn)賬截圖

84785034 

2024 12/06 16:38
老師,目前是這樣的,員工前期刷單走報(bào)銷,一共報(bào)銷了745,我做到銷售費(fèi)用里面去了,現(xiàn)在是請(qǐng)了一筆備用金6705去刷單,分發(fā)給很多人去刷的,這筆備用金是剛好用完的,然后抖店結(jié)算進(jìn)來(lái)結(jié)算了7450,目前做的賬務(wù)處理是這樣的

84785034 

2024 12/06 16:40
目前做的處理是這樣的

郭老師 

2024 12/06 17:52
可以的
支付的傭金
