問題已解決
請(qǐng)問老師,公司今年改了去年12月的賬,把去年還沒開票的做成未開票收入計(jì)入了去年,但是當(dāng)時(shí)未開票收入沒有入賬,報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅也沒有勾選抵扣,所以12月補(bǔ)繳了很多增值稅。去年沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在是可以抵扣今年我們給其他公司開的銷項(xiàng)票吧?



可以的,可以這么做的。
2024 12/12 11:24

請(qǐng)問老師,公司今年改了去年12月的賬,把去年還沒開票的做成未開票收入計(jì)入了去年,但是當(dāng)時(shí)未開票收入沒有入賬,報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅也沒有勾選抵扣,所以12月補(bǔ)繳了很多增值稅。去年沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在是可以抵扣今年我們給其他公司開的銷項(xiàng)票吧?
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