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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是做衛(wèi)浴的商貿(mào)公司,現(xiàn)在假設(shè)賣了一個(gè)衛(wèi)浴產(chǎn)品,10000元,政府補(bǔ)貼2000,實(shí)際收款8000元,那么我怎么開票,怎么做分錄呢?后期收到政府的補(bǔ)貼呢?我怎么做賬呢?



同學(xué),你好
開票給購買方開具8000
借:銀行存款 8000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
之后收到政府的補(bǔ)貼2000
借:銀行存款 2000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
2024 12/12 18:09

84784987 

2024 12/12 18:14
老師,收到政府的補(bǔ)貼還需要開具發(fā)票給政府嗎?

小菲老師 

2024 12/12 18:15
同學(xué),你好
不一定,看對(duì)方需求。
如果不需要,你就直接做無票收入就行。

84784987 

2024 12/12 18:16
老師,那這個(gè)產(chǎn)品我先確認(rèn)8000的主營業(yè)務(wù)收入,沒有全額確認(rèn)收入,那成本呢?假設(shè)這個(gè)產(chǎn)品的成本6000元,我是確認(rèn)8000的收入時(shí),全額把成本確認(rèn)了?還是怎么操作?

小菲老師 

2024 12/12 18:19
同學(xué),你好
如果政府補(bǔ)助是跨月才給的,那么分錄需要這么做
借:應(yīng)收賬款 2000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
收入是在當(dāng)月就要全額確認(rèn)的,成本也是全額結(jié)轉(zhuǎn)的,就是收款之后再收。

84784987 

2024 12/12 18:28
那這個(gè)申報(bào)所得稅的時(shí)候,就按1000申報(bào)嗎?這個(gè)2000也得正常繳納企業(yè)所得稅嗎?

84784987 

2024 12/12 18:29
其他公司實(shí)際工作中也是2000做無票收入嗎?

小菲老師 

2024 12/12 18:30
同學(xué),你好
是按照的10000來申報(bào)的,正常繳納企業(yè)所得稅的

小菲老師 

2024 12/12 18:31
同學(xué),你好
其他公司實(shí)際工作中也是2000做無票收入嗎?
是的
