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問題已解決

我在年初開了一張建筑勞務(wù)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有選擇差額征稅(實(shí)際上有工資成本)報(bào)了增值稅申報(bào),現(xiàn)在更正申報(bào)的話是不是不能按差額申報(bào)了,是不是得紅沖發(fā)票重新報(bào)

84784980| 提問時(shí)間:2024 12/16 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以按照差額更正申報(bào)
2024 12/16 16:21
84784980
2024 12/16 16:41
請(qǐng)問您有差額申報(bào)的流程嗎
郭老師
2024 12/16 16:43
你好,一般納稅人的填寫附表1,然后附表3就可以保存主表自動(dòng)取。
描述你的問題,直接向老師提問
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