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問題已解決

老師,您好!我去年有兩筆賬記錯科目了,應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款,而我記成了制造費(fèi)用,而且都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在我把去年的錯賬沖銷重新調(diào)了,不知道要不要用到以前年度損益調(diào)整?謝謝!

84785005| 提問時間:2024 12/26 20:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,要用的,因?yàn)檫@個調(diào)整有損益科目,制造費(fèi)用最終到主營業(yè) 務(wù)成本了,還 要更正申報(bào)23年所得稅匯繳申報(bào)表
2024 12/26 20:44
84785005
2024 12/26 22:38
老師,其他應(yīng)付款是加工費(fèi),最終也是到主營業(yè)務(wù)成本的,還需要用嗎?
廖君老師
2024 12/26 22:42
您好,我說的就是直接?用?主營業(yè)務(wù)成本? 代替錯賬里的??其他應(yīng)付款
84785005
2024 12/26 22:49
老師,我不明白了,錯賬里是制造費(fèi)用,調(diào)成其他應(yīng)付款了
84785005
2024 12/26 22:50
這樣說,我錯賬里的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄也都要沖銷了?
廖君老師
2024 12/26 22:57
您好,是的,最清晰的您把去年這錯賬相關(guān)的分錄全部紅沖了,
84785005
2024 12/26 23:05
老師,謝謝您這么晚還在給我回復(fù)問題,明天再咨詢。
廖君老師
2024 12/26 23:06
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??
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