問題已解決
11有一張發(fā)票,開錯了忘記紅沖了,12月份紅沖的,要怎么做賬



直接元分錄紅沖就行了哈
2024 12/27 14:42

84784964 

2024 12/27 14:48
11月份正常做

家權(quán)老師 

2024 12/27 14:50
是的,11月份正常做,12月原分錄紅沖就行了哈

84784964 

2024 12/27 15:07
部分紅沖呢,4月份的發(fā)票部分紅,在11月份紅沖,怎么做賬,舉例帶數(shù)字,謝謝。

家權(quán)老師 

2024 12/27 15:09
你4月怎么做的分錄,11月還是一樣的科目分錄,只是分錄金額的數(shù)字是負(fù)數(shù)沖銷的金額

84784964 

2024 12/27 17:03
運費分?jǐn)偟讲少徳牧侠锸呛悆r還是不含稅?

家權(quán)老師 

2024 12/27 17:07
那個是不含稅價,因為你要抵扣

84784964 

2024 12/27 17:09
只要是一般納稅人,稅額可以抵扣的?;旧隙际遣缓悆r,是嗎?

家權(quán)老師 

2024 12/27 17:10
是的,就是那個意思,不抵扣才是含稅

84784964 

2024 12/28 11:01
接這昨天的問題問,比如我4月有一張發(fā)票是? ? ?借銀行存款113,貸主營業(yè)務(wù)收入100。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項13。,可是在11月這張發(fā)票有一部產(chǎn)品退回來50,是不是11月就是,借主營業(yè)務(wù)收入44.24,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅5.75, 貸銀行存款50

家權(quán)老師 

2024 12/28 11:10
是的,就是那樣處理就行
