問題已解決
一般納稅人做了113萬利潤,交了企業(yè)所得稅,這是前幾個季度,現(xiàn)在企業(yè)暫估有230萬,要是沒有成本票提供是不是在匯算清繳調增,那利潤是不是就超了300萬?這個是不是這樣算的?



您好,是的,納稅調整超過300萬了就不是小微企業(yè)了,企業(yè)所得稅稅率就高了
2024 12/27 19:23

84785025 

2024 12/27 19:35
超300是怎么算企業(yè)所得稅的?

東老師 

2024 12/27 19:36
超過300萬,就是全額25%企業(yè)所得稅稅率

84785025 

2024 12/27 20:00
那要暫估有成本票了,那全年利潤我是看哪里最好?看企業(yè)是否交稅

東老師 

2024 12/27 20:03
看利潤總額,再加上沒有成本發(fā)票的金額就是實際需要繳納的

84785025 

2024 12/28 11:07
我想問下,利潤表中,所得稅費用里面本年累計金額是怎么來的?

東老師 

2024 12/28 11:19
就是你1-4季度繳納的企業(yè)所得稅的合計數(shù)
