問題已解決
老師,本月需要沖抵上月留抵稅額,比如上月留抵2000,本月銷項8000,進(jìn)項5000,本月需要繳納增值稅3000,本月該怎么做分錄



本月的會計分錄如下:
1.?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額和銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5000;借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000.
2.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000.
3.?實際交納:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000 貸:銀行存款3000.
2024 12/30 22:47

84784992 

2024 12/30 22:48
還有上月留抵的2000呢?。。?/div>

84784992 

2024 12/30 22:52
怎么回事?這個月還需要交3000?!?!?!?!

羊小羊老師 

2024 12/30 23:03
中間不不清楚您是否有其他操作,根據(jù)您的問題說要交3000,來做的分錄

羊小羊老師 

2024 12/30 23:03
如果沒有其他操作,只需要交1000的增值稅


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