問題已解決
已認證抵扣的保險發(fā)票,發(fā)生退回,對方開負數(shù)發(fā)票,會計分錄怎么寫?



你好,借管理費用(負數(shù))應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸應付賬款(負數(shù))。
2024 12/31 15:49

84785014 

2024 12/31 15:50
好的,謝謝老師

張瑞雪老師 

2024 12/31 15:51
不客氣,2025年一切順遂平安。

84785014 

2024 12/31 15:56
你好老師,假如借,管理費用-1132.08元
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出67.92元
貸應付賬款-1200元
借貸也不平?。?/div>

張瑞雪老師 

2024 12/31 16:03
把應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出67.92 放在貸方。

84785014 

2024 12/31 16:16
好的,謝謝老師,祝您及家人2025越來越好。

張瑞雪老師 

2024 12/31 16:17
謝謝你,2025年我們一起學習進步?。ú挥迷倩貜土耍?/div>


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