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問題已解決

老師你好,我公司建廠房,建筑公司承包了,合同和預算價款是100萬,公司付給建筑公司50萬元已開票,廠房已建完工,會計分錄怎么做?

84784998| 提問時間:2024 12/31 18:02
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
您好,借在建工程 專票要做進項稅額 貸銀行存款 借股東資產貸在建工程
2024 12/31 18:04
84784998
2024 12/31 18:09
你好老師,能不能根據(jù)合同100萬做國定資產,剩余的50萬元掛應付賬款?
波德老師
2024 12/31 18:17
您好,從會計核算角度也是可以的,只不過是沒有開票的固定資產計提的折舊匯算清繳時需要調增。
波德老師
2024 12/31 18:17
建議你先做50萬的在建工程,50萬的固定資產,掛賬50萬。
84784998
2024 12/31 18:32
你好老師,做固定資產,先折舊50萬元匯算清繳不需要調增,后面還有剩余的50萬元做調增,這樣可以嗎?
波德老師
2024 12/31 18:36
可以,但是比較麻煩
84784998
2024 12/31 19:26
但是這個廠房建起來已經半年了,車間已經生產了,后期的款也沒付,發(fā)票也沒開,再不做固定資產,就要一直掛在建工程上。
波德老師
2024 12/31 19:30
為了成本真實就做固定資產,提折舊
84784998
2024 12/31 19:44
知道了,謝謝老師
波德老師
2024 12/31 19:50
不客氣,祝你工作順利,生活愉快。
波德老師
2024 12/31 19:50
麻煩給五星好評,謝謝。
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