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問(wèn)題已解決

我司最近發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,有一個(gè)技術(shù)軟件我們實(shí)際只有年度使用費(fèi),每年都要支付二十幾萬(wàn)的使用費(fèi),去年我看金額以為是無(wú)形資產(chǎn),就按照無(wú)形資產(chǎn)入賬進(jìn)行了攤銷(xiāo),直到今年下半年我們又需要支付同樣金額的費(fèi)用才知道這只是軟件的使用費(fèi)。對(duì)于我之前無(wú)形資產(chǎn)錯(cuò)誤進(jìn)行計(jì)量賬務(wù)應(yīng)該如何調(diào)整?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:01/01 15:59
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借無(wú)形資產(chǎn)負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整(如果攤銷(xiāo)記入到了損益類(lèi)科目)負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整(去年應(yīng)該負(fù)擔(dān)的金額) 借管理費(fèi)用等(今年應(yīng)該負(fù)擔(dān)的金額)
01/01 16:02
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