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問(wèn)題已解決

委托加工收回后加價(jià)銷售,需要針對(duì)加價(jià)部分補(bǔ)繳消費(fèi)稅。因管理不善毀損的10%不需要繳納消費(fèi)稅,對(duì)應(yīng)的消費(fèi)稅也不可以抵扣。A企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=60×30%-16.5×90%=3.15(萬(wàn)元)。-16.5*0.9不明白

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:01/01 22:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,因?yàn)?0%部分不能抵扣 1.計(jì)算加價(jià)部分應(yīng)繳納的消費(fèi)稅:A企業(yè)將90%的煙絲以60萬(wàn)元的價(jià)格銷售,比原代收代繳稅基55萬(wàn)元有所增加,因此需要對(duì)加價(jià)部分計(jì)算消費(fèi)稅。計(jì)算公式為:60萬(wàn)元x30%(煙絲的消費(fèi)稅稅率)。 2.扣除已代收代繳的消費(fèi)稅:A企業(yè)已經(jīng)支付了16.5萬(wàn)元的消費(fèi)稅,這部分稅可以在最終計(jì)算中扣除。但是,由于10%的煙絲毀損,這部分對(duì)應(yīng)的消費(fèi)稅(16.5萬(wàn)元x10%)不可以抵扣。 3.最終應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)算:A企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=60萬(wàn)元x30%-16.5萬(wàn)元x90%=3.15萬(wàn)元。
01/01 22:20
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