問題已解決
勞務(wù)派遣差額計(jì)稅和全額計(jì)稅各自的會(huì)計(jì)分錄如何寫 如下面例子如一用工單位給勞務(wù)公司支付一個(gè)月的勞務(wù)費(fèi)30000,勞務(wù)公司用差額計(jì)稅,差額金額20000,發(fā)票開的是普通發(fā)票,稅額=(30000-20000)*5%=500元,備注扣除額20000。分錄? 全額計(jì)稅,30000開的是含稅的專票,分錄?如何作賬務(wù)處理?



周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí),幫助學(xué)員順利通過考試。
已解答10987個(gè)問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
您可以參照下面的分錄模板自己做一下哦
差額計(jì)稅
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款等
全額計(jì)稅
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
貸:銀行存款等
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10/19 11:23
