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前期報稅錯誤,導(dǎo)致現(xiàn)在有銷售收入,有銷項稅額,沒有進項稅額可以抵扣,怎么處理呢?



親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
可以更正申報,
祝您學(xué)習(xí)愉快!
04/08 17:16

前期報稅錯誤,導(dǎo)致現(xiàn)在有銷售收入,有銷項稅額,沒有進項稅額可以抵扣,怎么處理呢?
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