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問題已解決

這個資料一的前期差錯更正怎么寫。甲公司確認應收賬款340,應交增值稅(銷項稅額)260是什么意思

jxjygz200301844| 提問時間:08/18 22:24
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

您這個資料是哪個輔導書上的呢?應收賬款的金額應該是寫錯了。應該是260

正確的處理應該是確認應收賬款2260-100=2160,收入2000,增值稅銷項稅額260

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本1600、銷售費用100

因此差錯更正分錄就是:

借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入 4000-2000=2000

  貸:應收賬款 1900

    以前年度損益調(diào)整——銷售費用 100

借:庫存商品 1600

  貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本 1600


祝您學習愉快!

08/19 12:32
張老師
08/19 12:32

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

您這個資料是哪個輔導書上的呢?應收賬款的金額應該是寫錯了。應該是260

正確的處理應該是確認應收賬款2260-100=2160,收入2000,增值稅銷項稅額260

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本1600、銷售費用100

因此差錯更正分錄就是:

借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入 4000-2000=2000

  貸:應收賬款 1900

    以前年度損益調(diào)整——銷售費用 100

借:庫存商品 1600

  貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本 1600


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