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問題已解決

施工單位給甲方開票9000元,甲方給施工單位工程款8900元,請問差額100元計(jì)入什么會計(jì)科目?

小太陽| 提問時間:02/08 11:06
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)學(xué)碩士,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運(yùn)用于實(shí)際工作,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡意賅。
已解答2002個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
具體取決于業(yè)務(wù)實(shí)際情況。如果這筆款項(xiàng)是因?yàn)榧追窖舆t付款,未付的部分,那么需要計(jì)入應(yīng)收賬款。祝您學(xué)習(xí)愉快!

02/08 11:06
小太陽
02/08 19:54
不是延遲付款,付完了。請問差額計(jì)入什么科目?如何處理差額?
趙老師
02/08 19:54
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

如果合同就是約定了8900的對價,甲公司按8900的金額記錄了相關(guān)成本費(fèi)用的。

借:在建工程等 8900

貸:銀行存款 8900

不需要考慮100的差額

祝您學(xué)習(xí)愉快!
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