問題已解決
稅控系統(tǒng)專用設備,入賬時已經借記應交稅費—應交增值稅(減免稅額)貸記管理費用,為什么還計提折舊,不都抵減稅款了嗎



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
借:固定資產 339
貸:銀行存款 339
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)339
貸:管理費用 339
上面的分錄,有借記的固定資產,固定資產是339,第二個分錄并沒有沖固定資產
固定資產繼續(xù)存在,對應計提折舊的
祝您學習愉快!
06/28 10:07
