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您好請問一下,昨年多計提了工資0.01,現(xiàn)在紅沖更正后,管理費用貸方0.01,怎么處理呢



您好,紅沖了,為什么管理費用貸方有余額,是不是分錄寫錯了
01/06 22:10

劉艷紅老師 

01/06 22:11
借:應(yīng)付職工
貸:本年利潤當(dāng)年/以前年度損益調(diào)整去年
m211972718 

01/06 22:11
因為多計提了0.01,紅沖后更正了正確的,管理費用就在貸方出現(xiàn)了多的那個0.01

劉艷紅老師 

01/06 22:12
不能用管理費用,以前的用本年利潤
m211972718 

01/06 22:15
我們領(lǐng)導(dǎo)讓先進(jìn)行紅沖更正,更正之后的我就不知道怎么做了,現(xiàn)在是管理費用貸方0.01,我不知道怎么處理

劉艷紅老師 

01/06 22:17
這個是什么時候的費用了

劉艷紅老師 

01/06 22:17
今年的還是去年的
m211972718 

01/06 22:27
是23年3月的工資,考師我這樣做可以嗎?原先的分錄是 借方管理費用——工資 貸方應(yīng)付職工薪酬——工資,我先把這條紅沖了,更正的分錄是 借方以前年度損益調(diào)整 貸方應(yīng)付職工薪酬——工資,然后借方未分配利潤 貸方以前年度損益調(diào)整

劉艷紅老師 

01/06 22:51
是的,是的,就是這樣的
