問題已解決
題目條件資料如文件上傳下圖 要求(計(jì)算結(jié)果均以“元”為單位,計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)),問題如下: (1)根據(jù)資料①,請(qǐng)寫出甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。 (2)根據(jù)資料②,請(qǐng)回答隨同產(chǎn)品出售但單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物是否需要繳納增值稅。若需要,請(qǐng)計(jì)算包裝物應(yīng)繳納的增值稅以及寫出甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。 (3)根據(jù)資料 3 ,請(qǐng)寫出甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。 (4)根據(jù)資料④,請(qǐng)寫出甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。



你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你題目
01/07 02:35

暖暖老師 

01/07 08:05
1借原材料20000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2600
貸銀行存款22600

暖暖老師 

01/07 08:07
2借需要繳納增值稅
借應(yīng)收賬款87800
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000
其他業(yè)務(wù)收入17699.12
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10100.88

暖暖老師 

01/07 08:08
3借待處理財(cái)產(chǎn)損益4520
貸原材料4000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出520

暖暖老師 

01/07 08:09
4借銀行存款33900
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3900
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000
貸庫(kù)存商品15000

暖暖老師 

01/07 08:09
退貨
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3900
貸銀行存款33900
借庫(kù)存商品15000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000
m138115488 

01/07 12:29
老師可不可以把答案寫在紙上拍照片過來(lái),打字順序有點(diǎn)亂

暖暖老師 

01/07 13:02
你那里不明白的具體的?
m138115488 

01/07 15:16
老師,這個(gè)第(2)小題需要您計(jì)算包裝物應(yīng)繳納的增值稅。你可以把計(jì)算這個(gè)增值稅公式過程寫一下嗎

暖暖老師 

01/07 15:17
答隨同產(chǎn)品出售但單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物是否需要繳納增值稅
20000/(1+13%)*13%=2300.88
m138115488 

01/07 16:09
那這個(gè)應(yīng)繳納增值稅2300.88元和小題分錄里貸方科目里的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的10100.88元有什么關(guān)系嗎

暖暖老師 

01/07 16:11
你還要加上銷售貨物的才是合計(jì)數(shù)字
