問題已解決
老師,合同約定由對方提供專項技術服務,技術服務期限從2024年3月11號至2025年4月11號,2024年12月取得技術服務費發(fā)票80萬,未付款,請問這應該怎么攤銷?攤銷期限是多久?



你好,2024年3月份開始分攤。一直分攤到25年4月。
01/08 09:39
可樂 

01/08 09:40
老師,那會計分錄應該怎么寫?

郭老師 

01/08 09:43
借無形資產(chǎn),貸,銀行存款,借管理費用等,貸,累計攤銷。
可樂 

01/08 09:52
老師,這樣總共攤銷14個月嗎?還有這個到現(xiàn)在為止還未付款是不是要貸:應付賬款?

郭老師 

01/08 09:53
你好是的,做應付賬款。
可樂 

01/08 09:55
好的 老師,還有為啥要用無形資產(chǎn)呀?

郭老師 

01/08 09:57
你好,它屬于技術服務不是嗎?

郭老師 

01/08 09:57
它是屬于一項服務,看不見摸不著的。
可樂 

01/08 10:08
好的 謝謝老師 還有這個是必須要用無形資產(chǎn)這個科目嗎?有沒有其他的科目可以替代

郭老師 

01/08 10:10
長期待攤費用可以做這個。
可樂 

01/08 10:18
好的 謝謝老師

郭老師 

01/08 10:18
不用客氣,工作愉快。
