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問(wèn)題已解決

老師,公司一般納稅人,23—24年有1個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工合計(jì)已收款未開票15萬(wàn),現(xiàn)在我報(bào)增值稅是不是要加上這筆未開票收入呢,這個(gè)月增值稅我已經(jīng)報(bào)了要不要重報(bào)增值稅

94691778| 提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你賬上做了收入沒(méi)有?如果你賬上做收入的話,需要去更正。如果沒(méi)有的話,就不要管了。
01/10 12:19
94691778
01/10 12:21
我記賬是銀存款15萬(wàn),應(yīng)收賬款15萬(wàn),
郭老師
01/10 12:24
你好,那你不需要更正增值稅申報(bào)表。
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