問題已解決
退付手續(xù)費(fèi),如果企業(yè)把這個錢了會計,這個賬務(wù)怎么處理呀,企業(yè)還要繳納增值稅和所得稅嗎



借銀行存款,貸營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項,
這個是收到的,然后你們支付給辦稅人。借管理費(fèi)用,工資
貸應(yīng)付職工薪酬,工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款申報的時候需要交增值稅附加稅,然后支付給個人的這一部分免個稅,在免稅收入里面填寫。
01/17 15:25

郭老師 

01/17 15:25
沒有盈利,這一部分就不用繳企業(yè)所得稅了。
哈哈 

01/17 15:27
這個是2024年的個稅退款,現(xiàn)在2025年了,直接入賬到25年可以吧

郭老師 

01/17 15:27
對的是的,是這么做的。
哈哈 

01/17 15:35
就收到直接把報不開票收入嗎 交6個點(diǎn)的稅

郭老師 

01/17 15:36
對的是的,一般納稅人是6%的。
哈哈 

01/17 15:36
小規(guī)模是在增值稅免稅范圍內(nèi)嗎,比如退500元,是已經(jīng)含稅的吧,繳稅的話應(yīng)該要500/1.06*6%是嗎

郭老師 

01/17 15:38
小規(guī)模的是1%500÷1.01×1%
季度30萬以內(nèi)是免增值稅。
