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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年12月我公司未開票銷售貨物,賬務(wù)處理按照未開票收入記賬,增值稅按照未開票申報,2025年1月我公司又開具了發(fā)票,請問老師怎么記賬



借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
貸,應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
或者是紅沖收入,直接做主營業(yè)務(wù)收入都可以。
02/08 10:31

84784988 

02/08 10:40
跨年的可以紅沖收入嗎

郭老師 

02/08 10:41
可以的,可以跨年紅沖。

84784988 

02/08 11:10
好吧,順便問個問題,設(shè)備超過使用年限了還繼續(xù)使用,還需要計(jì)提折舊嗎

郭老師 

02/08 11:11
這個已經(jīng)計(jì)提完了折舊的,不需要再計(jì)提折舊。
