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問題已解決

2025年2月份審計(jì)發(fā)現(xiàn) 公司2024年5月份會(huì)計(jì)重復(fù)多開了一張發(fā)票(因?yàn)闀?huì)計(jì)用第二次開的發(fā)票入賬,給客戶是第一次開的發(fā)票 所以對(duì)賬時(shí)沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),),因?yàn)?024年5月當(dāng)期和2024年整年都沒有及時(shí)紅沖掉,所以在2025年2月份發(fā)現(xiàn)后,開具了相應(yīng)的紅沖發(fā)票,但是2024年5月增值稅申報(bào)正常申報(bào)了兩張發(fā)票,請(qǐng)問這種情況該如何調(diào)整 且增值稅申報(bào)如何處理?

舊故里城郊幕笛| 提問時(shí)間:02/18 11:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,2025年2月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票,在2025年3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫負(fù)數(shù)銷售額 之前的不要?jiǎng)?/div>
02/18 11:10
舊故里城郊幕笛
02/18 11:20
老師你的意思雖然當(dāng)期數(shù)不一致,但是累計(jì)數(shù)保持一致就好是吧
郭老師
02/18 11:21
你好,累積和檔期也是一樣的呀,你之前多做了收入,現(xiàn)在是紅沖收入,怎么不一樣?
舊故里城郊幕笛
02/18 11:28
老師可能上面問題沒有描述清楚,因?yàn)槎嚅_了1張發(fā)票,但是公司金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng),會(huì)計(jì)只入賬了其中一張發(fā)票,相當(dāng)于多開的發(fā)票沒有處理也沒有入賬,因?yàn)樵鲋刀惗悇?wù)系統(tǒng)兩張發(fā)票都申報(bào),但是財(cái)務(wù)系統(tǒng)只入賬了一張,從某種意義上是不是相當(dāng)于 當(dāng)期多開的發(fā)票算是已開票收入,沒有入賬,要不要涉及以前年度損益調(diào)整?
郭老師
02/18 11:31
建議不要做以前年度損益調(diào)整。你做了以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。 去年你的增值稅銷售額大于所得稅的銷售 今年增值稅的銷售額小于所得稅的銷售額。
舊故里城郊幕笛
02/18 12:43
好的 謝謝老師的指導(dǎo)
郭老師
02/18 12:45
不用客氣,工作愉快。
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