問題已解決
我們公司去年賬上計(jì)提了運(yùn)輸費(fèi) 當(dāng)時(shí)是還沒有來發(fā)票 當(dāng)是先入了賬 今年一月份就來了專票 我一月份報(bào)稅抵扣了這部分的稅額 我賬上應(yīng)該怎么入賬呀老師



你當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款做的嗎?
02/19 11:25

84784991 

02/19 12:06
是應(yīng)付賬款

郭老師 

02/19 12:07
借利潤分配,未分配利潤,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
匯算清繳,納稅調(diào)減

84784991 

02/19 14:27
就做這一筆分錄就可以了是嗎 老師

郭老師 

02/19 14:27
你好對的
是的
是的
