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問題已解決

老師您好,請問小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,當月未收到用人單位的工資、社保費和管理費,也未給對方開具發(fā)票,繳納的當月勞務(wù)派遣員工的社保費要如何記賬?

m889734268| 提問時間:02/28 16:33
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,可以做 借:其他應(yīng)收款-用人單位 -員工 貸:銀行存款
02/28 16:40
m889734268
02/28 20:06
謝謝老師!那是在次月收到用工單位的付款后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
小敏敏老師
02/28 20:32
次月收到款時需要確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。
m889734268
03/01 08:44
好的,謝謝老師!
小敏敏老師
03/01 08:49
不客氣同學,應(yīng)該的。
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