問題已解決
因稅負率低被要求補交以前年度的增值稅,應該從哪方面入手,比較合理



有沒有多抵扣的
比如有福利費、招待費,你們認證了,但是沒有轉(zhuǎn)出。
03/04 13:33

84784999 

03/04 15:19
沒有,單純的就是稅負率低要求補交增值稅

郭老師 

03/04 15:21
那實際利潤很低嗎?還是你們提前地庫了你一旦進項轉(zhuǎn)出就沒法再抵扣了。

84784999 

03/04 15:45
利潤只能說很一般的,庫存量大 應收應付余額也有點大 單純的就是因為稅負率低于同行業(yè)的,要求補交增值稅 讓我調(diào)整成本呢,我覺得不妥 利潤一動,所得稅肯定影響的

郭老師 

03/04 15:48
你沒有多結(jié)轉(zhuǎn)成本,不用調(diào)整成本
但是,你進項轉(zhuǎn)出以后也抵扣不了。
很有可能你購入的ABCD產(chǎn)品銷售出去了AB,但是你抵扣增值稅的時候抵扣的是ABC的,也就是沒有銷售出去這一部分也抵扣了增值稅。

84784999 

03/04 16:10
就是不知道怎么下手,才想跟老師溝通溝通

郭老師 

03/04 16:13
唯一的一個方法就是進項轉(zhuǎn)出需要補多少的增值稅轉(zhuǎn)出多少的增值稅

郭老師 

03/04 16:13
認證發(fā)票的時候根據(jù)稅負來認證,不要多認證,你少交了稅款就是有風險的。還有一種方法是增加收入。

郭老師 

03/04 16:13
有隱瞞收入的,現(xiàn)在補收入。

郭老師 

03/04 16:13
這樣所得稅也有影響。

84784999 

03/04 16:21
老師你的意思是說,進項稅額轉(zhuǎn)出的話,對其他項目沒有影響?是這個意思嗎[捂臉]

84784999 

03/04 16:22
有隱瞞收入的,現(xiàn)在補收入。 一般情況不會,因為每月報稅核對無誤才報,就是沒有考慮到稅負率低的問題

郭老師 

03/04 16:23
你進項轉(zhuǎn)出了,你另一個科目是成本呀,或者是費用會降低你的利潤。
